Leistungen des Amtes 51

Haushaltsdiagramm

305.558,28 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
305.558,28 €
50,50%
-253.904,18 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-253.904,18 €
41,96%
-22.397,83 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.397,83 €
3,70%
-13.875,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.875,84 €
2,29%
-7.507,30 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-7.507,30 €
1,24%
-1.812,72 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.812,72 €
0,30%
Eine Ebene Höher
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    305.558,28 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -253.904,18 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -22.397,83 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -13.875,84 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -7.507,30 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.812,72 €
  • Summe
    6.060,41 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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